中國(guó)互聯網絡信息中心2023年度部門預算(2023年4月)很玩

2023年04月28日09:23
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中國(guó)互聯網絡信息中心2023年度部門預算    

2023年4月    

目錄

第一部分 中國(guó)互聯網絡信息中心概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 中國(guó)互聯網絡信息中心2023年部門預算可資表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營預算支出表

第三部分 中國(guó)互聯網絡信息中心2023年部行中門預算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)互聯網絡信息中心概況

一、主要職責

中國(guó)互聯網絡信息中心是經(jīng)國(guó光草)家主管部門批準,于1997年6月3日組建的管理和服務機構機厭,行使國(guó)家互聯網絡信息中心的職責。主要職責包括四個方面(miàn):一是負責國(guó)家網絡基礎資源的運去友行管理和服務;二是承擔國(guó)家網絡基礎資源的技兵亮術研發(fā)并保障安全;三是開(kāi)展互聯網發(fā)展研究并提供咨詢;唱樹四是促進(jìn)全球互聯網開(kāi)放合作和技術交流。

二、機構設置

中國(guó)互聯網絡信息中心設有:業務管理部、業務發(fā)展部、長吃互聯網發(fā)展研究部、國(guó)際部自裡、宣傳推廣部、用戶服務部、運行管理部、技術研發(fā)部、基礎技術實驗室、工程微還實驗室、安全管理部、黨群工作部、紀檢監察部、辦公室東微、人力資源部、财務部、科技管理部,共計17個部門。

第二部分 中國(guó)互聯網絡信息中心2023年部門預算表

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(注:2023年中國(guó)互聯網絡信息中心無政但河府性基金預算支出,故本表無數據。)

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(注:2023年中國(guó)互聯網絡信息中心無國(guó)有資本林內經(jīng)營預算支出,故本表無數據。)做白

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(注:2023年中國(guó)互聯網絡信息中心無财政撥款“三公”經(j如現īng)費預算支出,故本表無數據。)

第三部分 中國(guó)互聯網絡信息中心2023年部門預算情況說(s風商huō)明

一、關于中國(guó)互聯網絡信息中心2023年收東農支總表的說(shuō)明

按照綜合預算的原則,中國(guó)互聯網絡信息中心所有收入和支出均納視海入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事(s呢請hì)業收入、其他收入、使用非财政撥款結餘、上年結轉;商場支出包括:科學(xué)技術支出、社會(huì事你)保障和就(jiù)業支出、住房保障支出。中國(guó)互聯網絡信街西息中心2023年收支總預算83023.54萬元。技下

二、關于中國(guó)互聯網絡信息中心2023年收入總表的說(shuō)金長明

中國(guó)互聯網絡信息中心2023年收入預算83空事023.54萬元,其中:上年結轉311.23萬林場元;一般公共預算财政撥款收入1769.91萬元,占2.13%;事(shì)資做業收入26703.72萬元,占32.16%;其他收入3538.68萬元,占如船4.26%;使用非财政撥款結餘50700.00上草萬元,占61.07%。

三、關于中國(guó)互聯網絡信息中心20紙家23年支出總表的說(shuō)明

中國(guó)互聯網絡信息中心2023年快紙支出預算83023.54萬元,其中:基本支出17199.16萬元,占2雪這0.72%;項目支出65824.38萬元,占79.28%。

四、關于中國(guó)互聯網絡信息中心2023煙志年财政撥款收支總表的說(shuō)明

中國(guó)互聯網絡信息中心2023年财政撥款收支總預算2081.14跳工萬元,收入包括:一般公共預算撥款1769業資.91萬元、上年結轉311.23萬元;支出包括:一般低朋公共服務支出311.23萬元、科學(xué)技術支出1658窗厭.65萬元、社會(huì)保障和就(jiù)業支出107.長好88萬元、住房保障支出3.38萬元。

五、關于中國(guó)互聯網絡信息中心2023年一般公共預算支出表的說(土日shuō)明

中國(guó)互聯網絡信息中心2023年一般公共預算支出2081.14筆拍萬元,比2022年執行數增加268.35萬元,增長(cháng)14.80%紅亮。具體安排情況如下:

(一)一般公共服務支出2023年年初預算311.23萬元,比2022年執行數增拿生加311.23萬元,增加100%。主要原因是:為結轉資金。

(二)科學(xué)技術支出2023年年初預算1658.65萬元,比202不店2年執行數減少42.76萬元,減少2.51%。主要原因是:20靜商23年相關機構運行及項目支出減少。

(三)社會(huì)保障和就(jiù)業支出2023年年初預算107.8我喝8萬元,比2022年執行數減少0.12萬元,減西員少0.11%。主要原因是:2023年相關項目女了支出減少。

(四)提租補貼2023年年初預算3.38萬元,與2022裡和年持平。

六、關于中國(guó)互聯網絡信息中心2023年一般公共預算基本支出表道問的說(shuō)明

中國(guó)互聯網絡信息中心2023年一般公共預算基本支出397.41東討萬元,其中:人員經(jīng)費313.84萬元,主要包括:基區術本工資、津貼補貼、機關事(shì)業單位基本養老保險繳站風費、職業年金繳費;公用經(jīng)費:8些來3.57萬元,主要為物業管理費。

七、關于中國(guó)互聯網絡信息中心202遠能3年政府采購預算的說(shuō)明

中國(guó)互聯網絡信息中心2023年政府采如快購預算總額15067.24萬元,其中:政府采購貨物預算5819.56市放萬元、政府采購工程預算280.00萬元、政府采購服報村務預算8967.68萬元。

八、關于中國(guó)互聯網絡信息中心2023年國(guó)有資産占用情況的就對說(shuō)明

截至2022年7月31日,部門(單位)共有空海車輛0輛,其中,部級領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛慢章、執法執勤用車0輛、特種(zhǒng)專業技術用房日車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備29台(套);單位價煙跳值100萬元以上專用設備0台(套)。20微白23年部門預算安排購置機要通信車輛1輛;單位價值算腦100萬元以上專用設備4台(套)。

九、關于中國(guó)互聯網絡信息中心2023年預算績效樂男管理情況的說(shuō)明

2023年中國(guó)互聯網絡信息中心對呢志(duì)單位項目支出全面(miàn)實來木施績效目标管理,涉及當年财政撥款1372.50萬元,其中:一般公共預算女頻撥款1372.50萬元。同時(shí),將(jiāng)按照财政部有關制度規定唱銀全面(miàn)開(kāi)展績效監控和自評。根據以前年度績效評價結果,優化項紅討目支出預算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策如現。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)财政撥款收入:指中央财政當年撥付的資金。

(二)事(shì)業收入:指事(shì)業公坐單位開(kāi)展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)事(shì)業單位經(jīng)營收入:指事(shì)業單位在為票專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經人門(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事(shì)業收入”、“事(shì姐睡)業單位經(jīng)營收入”等以外的收入。如投資收益、利制舊息收入等。

(五)使用非财政撥款結餘:指預計用非财政撥款結餘資金彌補本年度收書花支差額的數額。

(六)上年結轉:指以前年度尚未完成(ché業爸ng)、結轉到(dào)本年仍按原規定用途繼續使用的資金。作從

二、支出科目

(一)科學(xué)技術(類):指用于科學(xu問那é)技術方面(miàn)的支出。包括基礎研究、科技條件與服務等五個款級支秒熱出科目。

1.基礎研究(款):指用于基礎研究和重點空服實驗室等方面(miàn)的支出。

2.科技條件與服務(款):指用于完善科技站輛條件的支出。

(二)社會(huì)保障和就(jiù)業(類)行政事(shì鐘章)業單位養老(款):指用于行政事(shì)業單位養老方面(miàn)的支出。

1.機關事(shì)業單位基本養老保險繳費師冷支出(項):指機關事(shì)業單位實施事能養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.機關事(shì)業單位職業年金繳費支出(項):指機關事(shì)技電業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年現我金支出。

(三)資源勘探工業信息等(類):反映用于資源勘探、制造業、建相外築業、工業信息等方面(miàn)支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):業答指機關事(shì)業單位按照國(guó)家政策規子鐘定用于住房改革方面(miàn)的支出。

1.住房公積金(項):是按照《住房公積金管理數靜條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長(cháng)期住房儲金。該項間來政策始于上世紀九十年代中期,在全國(guó)機關、企事(shì)業單位在職職工去中中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過(guò)12%,繳存基數為拿開職工本人上年工資。行政單位繳存基數包括國(guó一時)家統一規定的公務員職務工資、級别工資、機關工人崗位工資和技術等見了級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、快冷艱苦邊遠地區津貼,規範後(hòu)發(fā)放的工男理作性津貼、生活性津貼等;事(shì)業單位繳存基數包括厭女國(guó)家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊船長崗位津貼等。

2.提租補貼(項):是經(jīng)國(guó)務院路拿批準,于2000年開(kāi)始針對(duì)在業西京中央單位公有住房租金标準提高發(fā)放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工坐微人數和離退休人數以及相應職級的補貼标準确高線定,人均月補貼90元。

3.購房補貼(項):是根據《國(guó)離制務院院關于進(jìn)一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國(gu光拿ó)發(fā)〔1998〕23号)的規定,從19靜東98年下半年停止實物分房後(hòu),房價收入比超過(g城電uò)4倍以上地區對(duì)無房和住房未達标職工發(fā)放的住房貨币站熱化改革補貼資金。中央行政事(shì)業單位從2000年開(k也著āi)始發(fā)放購房補貼資金,地方行政事(shì)業單筆鐘位從1999年陸續開(kāi)始發(fā)放在黑購房補貼資金,企業根據本單位情況自行确定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 習熱國(guó)務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<廳字〔200冷道5〕8号>》規定的标準執行,京外中央單位按照所在地人民政歌知府住房分配貨币化改革的政策規定和标準執行。

(五)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化購用無法按原計劃實施,需延遲到(dào)以後(hòu)年度按原規業錢定用途繼續使用的資金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成(c南銀héng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成(chéng)特討厭定行政任務和事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出腦影。

(八)事(shì)業單位經(jīng)營支出:指事(我劇shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(j木他īng)營活動發(fā)生的支出。


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