中國(guó)互聯網絡信息中心2022年度部門決算

2023年08月14日15:07
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中國(guó)互聯網絡信息中心2022年度部門決算

二〇二三年七月

第一部分 中國(guó)互聯網絡信息中心概況 …………………………………………學路…………1

一、單位介紹 ………………………………………………議雨…………………………………………2

二、機構設置 ………………………………………………………………呢風…………………………2

第二部分 中國(guó)互聯網絡信息中心2022年度部門決算報表 …玩風…………………………3

收入支出決算總表 ……………………………………………………………書土……………………4

收入決算表 ………………………………………………………………問熱……………………………4

支出決算表 …………………………………………………舊村…………………………………………5

财政撥款收入支出決算總表 …………………………………………在我…………………………5

一般公共預算财政撥款支出決算表  ………………………………………………校路…………6

一般公共預算财政撥款基本支出決算表  …………………………可兒…………………………6

政府性基金預算财政撥款收入支出決算表 …………………………………………………7笑討

國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算表  ………自風……………………………………………7

财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  …………快行………………………………………………7

第三部分 中國(guó)互聯網絡信息中心2022年度部門決算 ………電畫…………………………8

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明  ………………………………還作……………………………9

二、收入決算情況說(shuō)明 ………………………………………鄉資…………………………………9

三、支出決算情況說(shuō)明 ………………………………物畫…………………………………………9

四、财政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ……………湖見…………………………………9

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說(shuō)明…………………………………們懂………9

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說(shuō廠喝)明…………………………………10

七、預算績效情況說(shuō)明 ………………………………房綠…………………………………………11

八、其他重要事(shì)項的情況說(shuō)明  國嗎………………………………………………………………雜著11

第四部分 名詞解釋 ……………………………………………呢白……………………………13

第一部分

中國(guó)互聯網絡信息中心概況

一、單位介紹

中國(guó)互聯網絡信息中心是經(jīng)國(guó)家主管部門批準頻他,于1997年6月3日組建的管理和服務機構,行使國(g算姐uó)家互聯網絡信息中心的職責。主要職責包括四個方面(miàn):一是負責國校水(guó)家網絡基礎資源的運行管理和服務;二是自媽承擔國(guó)家網絡基礎資源的技術研發(fā)并保障安全;三是開(kā好自i)展互聯網發(fā)展研究并提供咨詢;四是促進(jìn)也服全球互聯網開(kāi)放合作和技術交流。

二、機構設置

第二部分

中國(guó)互聯網絡信息中心2022年度部門決算報表

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第三部分

中國(guó)互聯網絡信息中心2022年度部門決算

情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度我中心總收、支總計104669萬元。與2021年相比,收、支總鐵拿計增加47590萬元。主要原因是我中心改司近善科研環境項目支出較上年增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計31250萬元,其中:财政撥款收她現入1813萬元,占5.8%;事(shì)業收秒到入28047萬元,占89.8%;其他收入1390萬元,占4.有器4%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計73419萬元,其中:基本支出14667萬元,占務雨20%;項目支出58752萬元,占80%。

四、财政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度财政撥款收、支總計6694萬元。與2021年相比,财政撥款收日路、支總計增長(cháng)45%。主要原因為基建項目變但在更上級主管部門後(hòu),增加使用項目結餘經(jīng)費,支出相多著應增長(cháng)。

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算财政撥款支出4881萬元,占本年支出合計的睡的6.6%,其中:基本支出423萬元,項目支出4458萬司商元。

(二)一般公共預算财政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算财政撥款支出4881萬元,志鐵主要用于以下方面(miàn):一般公共服務支出3058萬元,占62.7資得%;科學(xué)技術支出1701萬元,占34.8視為%;社會(huì)保障和就(jiù)業支出118萬元,占2.4%;住房現公保障支出3.4萬元,占0.1%。

(三)一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算财政撥款支出年初預算1答雨813萬元,支出決算為4881萬元。完成(chéng)年初預算的100%。妹章具體情況如下:

一般公共服務支出年初預算0萬元,支出決算3058萬元,紙姐決算數大于預算數的主要原因是基建項目變更上級主管部門後(hòu),增加使用日友項目結餘經(jīng)費。

科學(xué)技術支出年初預算1701萬元,支出決算1701萬元,完成銀個(chéng)年初預算的100%。

社會(huì)保障和就(jiù)業支出年工山初預算118.28萬元,支出決算118.28萬元,完成(ché為近ng)年初預算的100%。

住房保障支出年初預算3.38萬元,支出決算3.38萬元,完成(ché笑訊ng)年初預算的100%。

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說(shu電嗎ō)明

2022年度财政撥款基本支出423萬元,其中:人員經(jīng鐵雪)費336萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事(shì)業單位基本歌作養老保險繳費、職業年金繳費;日常公用經(jī雪線ng)費87萬元,主要包括:物業管理費。

七、預算績效情況說(shuō)明

2022年我中心開(kāi)展績效自評工作項目共計2個(含1個光北非财政撥款項目),涵蓋我中心2022年中央部門預算所有項目支出。項目在實施過(明讀guò)程中嚴格執行有關制度規定,基本達到(dào)了預期效果。

總體看,我中心2022年度項目實施總體進(jìn)展順利,業線各項目績效目标完成(chéng)情況較好(hǎo)。但在自評樂民工作中也發(fā)現一些問題:一是由于2022火外年受疫情原因影響較重,涉及多方審批項目推進(jìn)緩慢,未按計劃如農人期完成(chéng),導緻項目執行進(jìn)度延後(hòu)。二是對新廠(duì)項目支出績效自評結果的運用還(hái)做的不夠。

下一步我中心將(jiāng)結合此次2022年度項目支我吧出績效自評情況及發(fā)現的問題,重點做鄉開好(hǎo)以下三項工作:一是切實加強績效自評結果的整理、分報玩析和反饋,并認真落實;二是進(jìn)一步完善貫商放穿項目實施全過(guò)程(績效目标管理、績效監控、績效評價、結果應用)森睡的績效管理機制,從項目績效目标編制審核入手,加強财政資金的事(shì)城麗前監督,實行精細化管理,提高項目績效目标的科學(xu行鐵é)性和合理性;三是將(jiāng)财政項目支出績效評價作為申請預算、完善政策黃姐和改進(jìn)管理的重要依據,以績效評價結果為導向(xiàng員和),優化部門預算編制與申報,實行獎懲機制,提高财政資金使話服用效益和效率。

八、其他重要事(shì)項的情況說(shuō)明

(一)政府采購支出情況。

2022年度,政府采購支出總額3681.09萬元,其中:政府采購貨物支科化出20.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3購老661.04萬元。授予中小企業合同金額231.91萬元,占政府采購支出總額看務的6.3%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政是影府采購支出總額的0%。

(二)國(guó)有資産占用情況。

截至2022年12月31日,我中心共有車輛0輛,其中:特種(zhǒng)專商會業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(西低不含車輛)11台(套)。

第四部分

名詞解釋

(一)财政撥款收入:指中央财政當年撥付的資金。

(二)事(shì)業收入:指事(shì)業單位開(kāi)展專業業務得友活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事(shì)在些業收入”、“經(jīng)營收入”等以外工可的收入,如投資收益、利息收入等。

(四)年初結轉和結餘:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執行或未執行票路,結轉到(dào)以後(hòu)年度繼續使化事用的資金,或項目已完成(chéng)等産生的結餘資金。

(五)外交(類):指用于外交方面(miàn)的支出。

(六)科學(xué)技術(類):指用于科學(xué)技術方面(miàn作數)的支出。包括基礎研究、應用研究、技術研究與開(kāi)發(fā)、科技條件頻動與服務、科技重大項目、其他科學(xué)技術舞雪支出。

1. 基礎研究(款):指用于基礎研究和重點實驗室等方腦報面(miàn)的支出。

2. 應用研究(款):指用于社會(huì)公益研究和高技術研究等方面(miàn高微)的支出。

3. 科技條件與服務(款):指用于完善科技條件低員的支出。

4. 科技重大項目(款):指牽頭組織實施的相關科技重大專項她文及管理支出。

5. 其他科學(xué)技術支出(款):指用于上開件述科學(xué)技術支出以外的其他科學(xué高銀)技術支出。

(七)社會(huì)保障和就(jiù)業員為(類)行政事(shì)業單位離退休(款):指用于離退休人員的經(jīng)費支出。

(八)資源勘探信息等(類):反映用于資源勘探、制造業、建築業、工業信息等方面(道嗎miàn)支出。

(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)放南:住房改革支出包括:住房公積金、提租補貼。

1. 住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單村遠位及其在職職工繳存的長(cháng)期住房儲金。繳存比例最要術低不低于5%,最高不超過(guò)12%,繳存基數為職工本人上年工資。我林事(shì)業單位繳存基數包括國(guó家坐)家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特那裡殊崗位津貼等。

2. 提租補貼(項):是經(jīng)國(guó)務院批準,于200離草0年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金黃街标準提高發(fā)放的補貼,中央在京單位按照日飛在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼标準确定。

(十)結餘分配:指事(shì)業單位按照會(huì)計制度規定繳納森南的所得稅以及從非财政補助結餘中提取的職工福利基金、事(shì)業基金等北笑。

(十一)年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到(dào)下年或以後討北(hòu)年度繼續使用的資金。

(十二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人畫用員支出和公用支出。

(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成(chéng)特定行政任務和事(shì)業發山不(fā)展目标所發(fā)生的支出。


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